Skip to main content

Cash Advance Settlement

Definisi

Menu Cash Advance Settlement digunakan untuk melakukan pertanggungjawaban/realisasi atas pengeluaran dana yang terjadi di perusahaan. Transaksi Cash Advance Settlement akan membentuk jurnal otomatis pada Journal Transaction.

info
  • Master data yang dibutuhkan untuk menu Cash Advance Settlement adalah master data Cost Center dan Cost Category.
  • Setelah melakukan transaksi Cash Advance Settlement, sistem akan secara otomatis membentuk jurnal dengan nominal debit & kredit menyesuaikan Total Amount di Cash Advance Settlement.

Contoh Jurnal yang terbentuk saat transaksi Ketika Cost di CAS kurang dari Total Cash Advance :

AccountDescriptionDebitKredit
Bank (IDR)-Bank AMenyesuaikan dengan COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi Voucher. Nominal menyesuaikan dengan Total Amount pada Voucher (Cash Advance).XXX
Biaya Produksi-Biaya PengirimanMenyesuaikan COA yang dipilih di Cash Advance Setllement. Nominal menyesuaikan dengan Total Cost di Cash Advance Settlement.XXX
Biaya Dibayar Muka LainnyaNominal menyesuaikan dengan Total Amount pada Voucher (Cash Advance).XXX

Contoh Jurnal yang terbentuk saat transaksi Ketika Cost di CAS lebih dari Total Cash Advance :

AccountDescriptionDebitKredit
Biaya Produksi-Biaya PengirimanMenyesuaikan COA yang dipilih di Cash Advance Setllement. Nominal menyesuaikan Total Cost di Cash Advance Settlement.XXX
Bank (IDR)-Bank AMenyesuaikan COA di Cash / Bank Account yang digunakan bertransaksi VoucherXXX
Biaya Dibayar Muka LainnyaNominal menyesuaikan dengan Total Amount pada Voucher (Cash Advance).XXX

Letak Menu

Transaction → Financial Management → Cash Flow Management → Cash Advance Settlement

Panduan Penggunaan

  1. Klik Transaction → Financial Management → Cash Flow Management → Cash Advance Settlement


    Tampilan Menu Cash Advance Settlement

  2. Klik Insert kemudian isi data, field berwarna merah wajib diisi

  3. Informasi pada header:

Nama FieldKeterangan
Document#Nomor dokumen
Local DocKeterangan dokumen lokal
DateTanggal pembuatan dokumen
Approval StatusBerisi status approval
Reason for CancellationAlasan apabila transaksi ini dibatalkan
Person In ChargePIC
DepartmentNama department
CurrencyMata Uang
Bank AccountNama bank
Voucher RequestNomor voucher request
RemarkKeterangan


4. Informasi pada tab List of Voucher

Nama FieldKeterangan
Voucher#Nomor voucher
Voucher TypeType voucher
CurrencyMata uang
Amount (Cost)Cost/nilai yang dipertanggungjawabkan
Amount (Cash Advance)Cash advance yang dipertanggungjawabkan
RemarkKeterangan


5. Pastikan field yang dibutuhkan sudah lengkap terisi 6. Klik Save untuk menyimpan